功能说明:
- 用于录入供应商的保证金金额
使用岗位:
- 财务部门
头部按钮:
- 新增:新增空白单据
- 删除:删除已保存单据。
- 保存:保存单据信息
- 保存新增:保存当前单据信息并新增一张空白单据
- 查询:跳转至【供应商保证金转往来明细】界面
- 打印:打印单据
- 打印作废:已打印后作废打印信息
- 提交审批:提交单据审批流程
- 审批通过:审批通过单据,流转到下一环节审批,若当前是最后一个审批环节,则单据更新为“已批准”状态。
- 审批退回:不同意单据继续流转,退回到制单人,可修改后再次提交审批
- 审批撤销:撤销已批准的单据,退回到制单人,可修改后再次提交审批
- 审批记录:查看审批记录
- 上一条:查看上一条单据
- 下一条:查看下一条单据
- 历史记录:查看单据修改历史记录
- 附件上传:上传单据附件
- 历史删除:查询历史删除单据
头部元素:
- 公司:列表选择公司,可模糊搜索;
- 供应商:列表选择供应商;
- 摘要:填写供应商保证金转往来的补充说明;

明细元素:
1、明细按钮
- 删除行:删除勾选明细行;
- 删最后行:删除最后一行明细行;
- 获取保证金:点击弹出窗口选择保证金录入单据;
2、明细列表
- 保证金日期:显示保证金录入日期;
- 保证金单号:显示保证金录入单据;
- 保证金类型:显示保证金录入单据;
- 保证金金额:显示保证金录入单据;
- 剩余金额:必填,填写供应商保证金金额;
- 本次转往来金额:必填,本次保证金转往来账单金额;
- 外部单号:填写外部单号;
- 备注:填写供应商保证金的备注说明;
注意事项:
常见问题:
作者:殷旻燊 创建时间:2025-08-01 16:04
更新时间:2025-12-30 11:21
更新时间:2025-12-30 11:21